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  • 从中国出口家具到瑞士一定要缴纳 VAT 吗?——税款是否产生、由谁承担,关键不在“出口”,而在“进口身份”
    从中国出口家具到瑞士一定要缴纳 VAT 吗?——税款是否产生、由谁承担,关键不在“出口”,而在“进口身份”

    从中国出口家具到瑞士,在瑞士清关环节几乎一定会产生进口增值税(Import VAT)。 但这笔税是不是你来交、要不要你承担、是否计入你的成本,并不由“你是出口方”决定,而是由—— 👉 谁作为瑞士进口人(Importer of Record) 👉 合同中的交货条款与清关安排 共同决定。 很多企业不是不知道要缴税,而是一开始就判断错了“纳税主体”。 一、企业最常问错的第一个问题:“我在中国出口,还要管瑞士 VAT 吗?” 这是家具企业出海瑞士时最典型的误区。 在企业内部,经常出现两种声音: 销售端:“我们是出口,不是进口,税不该我们管。” 财务端:“客户说让我们包清关,VAT 谁付不清楚。” 问题的根源在于: 出口行为 ≠ 税务责任终点 在瑞士税制中,只要货物进入瑞士并完成清关,就必然触发进口增值税。 区别只在于: 税由谁申报 税由谁先垫付 税最终是否转嫁

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • Shein 法国纺织品法扣费是怎么产生的?费用依据与申诉空间有哪些?
    Shein 法国纺织品法扣费是怎么产生的?费用依据与申诉空间有哪些?

    Shein 法国纺织品法扣费,并不是“平台乱扣”,而是源于法国纺织品 EPR 责任的自动化分摊机制。 但问题在于: 很多卖家,根本不知道扣费从哪里来,更不知道哪些情况是可以申诉的。 理解清楚逻辑,才能判断: 这是合理扣费 还是可以纠正的合规问题 一、一个真实的卖家求助场景 “Shein 每个月都有法国相关扣费,但我既没看到账单,也不知道对应哪批货。” 这是典型的 平台代履约 + 法国纺织品法合规 场景。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • TEMU 平台法国包装法如何申报?卖家在后台操作时要注意哪些细节?
    TEMU 平台法国包装法如何申报?卖家在后台操作时要注意哪些细节?

    在 TEMU 平台销售并发往法国的商品,只要涉及包装,就一定会被纳入法国包装法(EPR Packaging)的合规范围。 不申报、不上传、不匹配,结果只有一个——平台限制销售或直接拦截结算。 但真正让卖家“翻车”的,往往不是“不知道要申报”,而是 后台操作细节错误、包装信息逻辑不一致、资料与实际不匹配。 这篇文章,我们不讲法规原文,只讲 你在 TEMU 后台到底该怎么做、哪里最容易出问题、出问题后怎么补救。 一、企业出海的真实问题: “我已经在法国找机构注册了包装法,为什么 TEMU 后台还是提示不合规?” 这是我们在服务 TEMU 法国卖家时,最常遇到的一类咨询。 核心原因通常只有三种: 注册了,但后台没填对 填了,但平台没识别到 包装数据逻辑本身就有问题 法国包装法不是“有个号就行”,而是 注册主体、平台主体、销售主体、包装结构,四者要能对得上。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 新加坡数字货币交易所需要纳税吗?——哪些交易会被纳入税务监管范围的出海实务解析
    新加坡数字货币交易所需要纳税吗?——哪些交易会被纳入税务监管范围的出海实务解析

    在新加坡,数字货币本身并不自动等于“免税”。是否纳税,关键不在“是不是币”,而在于: 👉 交易行为是否构成商业活动,是否产生可识别的收益。 对企业出海而言,新加坡的监管逻辑非常清晰: 看“行为”,不看“概念”。 一、为什么很多企业误判了新加坡的加密税务风险? 不少出海企业对新加坡有一个固定印象: “新加坡对数字资产友好,税很宽松。” 这句话不完全错,但非常危险。 某家企业在新加坡设立数字资产交易平台,前期认为: 不收增值税 不涉及传统商品 用户多为海外 于是长期未做税务归类,直到银行尽调时被问到: “你们的收入,在新加坡是如何申报的?” 这才发现,问题并不是“要不要交税”,而是“你已经构成了应税行为”。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 如何在德国税局官方系统中查询 VAT 税号?——有效性判断逻辑与常见失败原因的实操解析
    如何在德国税局官方系统中查询 VAT 税号?——有效性判断逻辑与常见失败原因的实操解析

    在德国,判断一个 VAT 税号是否真实、是否“还能用”,不能只看号码格式,而必须通过官方系统交叉验证。真正有法律效力的查询路径,来自德国税局与欧盟统一 VAT 验证体系。如果查询失败,问题往往不在系统,而在税号状态、主体信息、申报合规度上。 一、为什么企业出海一定要“查 VAT”,而不是“有 VAT 就行”? 在我们接触的企业出海项目中,一个非常典型的误区是: “对方给了 VAT 号,就默认是有效的。” 现实情况是: VAT 可能被暂停使用 VAT 可能仅限国内交易 VAT 可能已被税局标记为异常申报主体 某家企业曾在德国本地找了供应商合作,对方提供了德国 VAT 税号。但在做反向计税(Reverse Charge)处理时,被会计师要求提供有效性验证截图,结果发现该税号在官方系统中无法匹配企业名称,直接导致进项税无法抵扣,整批账务被迫重算。 这类问题,几乎都可以通过事前官方查询避免。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST申报常见问题有哪些?跨境企业如何提前规避错误?
    加拿大GST申报常见问题有哪些?跨境企业如何提前规避错误?

    完成加拿大GST注册只是合规的第一步,真正考验中国企业的是每月、每季度的申报工作。在与数十家跨境卖家合作过程中,我们发现部分常见错误频繁出现,既影响退税进度,也易引起CRA税务稽查。以下列举几个重点问题及建议解决方案:

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST税务政策2025年有哪些更新?中国企业应重点关注哪些变动?
    加拿大GST税务政策2025年有哪些更新?中国企业应重点关注哪些变动?

    2025年,加拿大政府对GST(商品及服务税)政策做出了一些关键调整,尤其是针对数字服务、电子商务平台和跨境销售行为,加大了税务监管与合规申报的力度。这些变化对于已完成加拿大GST注册的中国企业具有直接影响,提前了解并调整运营策略非常关键。

    2026-01-03
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    2026-01-03

    沙之星跨境

  • 加拿大GST纳税申报需要填写哪些报表?报表种类和申报频率如何选择?
    加拿大GST纳税申报需要填写哪些报表?报表种类和申报频率如何选择?

    在成功完成加拿大GST注册后,中国企业需要根据业务规模和注册时的申报周期安排,按时向加拿大税务局(CRA)提交相应的GST报表。很多初次操作的跨境卖家会对报表种类和填写方式感到困惑,实际操作上并不复杂,但细节决定成败。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST与企业所得税有何关联?中国企业在加拿大应如何统筹税务?
    加拿大GST与企业所得税有何关联?中国企业在加拿大应如何统筹税务?

    中国企业完成加拿大GST注册后,常常面临一个关键问题:如何将消费税(GST/HST)和企业所得税(Corporate Income Tax)进行有效统筹管理?虽然两者是不同类型的税种,分别由加拿大税务局(CRA)征收,但在财务申报、数据记录、现金流安排上却高度相关。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST税务审计通常检查哪些内容?跨境卖家如何降低被查风险?
    加拿大GST税务审计通常检查哪些内容?跨境卖家如何降低被查风险?

    完成加拿大GST注册后,跨境卖家需意识到税务合规并非“注册即结束”,而是一个持续的运营责任。加拿大税务局(CRA)对注册企业的不定期GST审计,正逐步加强,尤其对跨境电商、数字服务与进出口贸易类公司尤为关注。了解审计重点并做好准备,是降低被查风险和避免高额处罚的关键。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST申报有哪些推荐软件?中国公司如何操作更高效?
    加拿大GST申报有哪些推荐软件?中国公司如何操作更高效?

    完成加拿大GST注册后,如何高效、准确地进行定期税务申报,是很多中国跨境企业面临的实际挑战。传统手动填报方式不仅费时,还容易出错,尤其是在多平台、多币种、跨境支付场景下。因此,选对一款合适的申报软件,是提升效率和规避风险的关键。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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  • 加拿大GST注册完成后企业如何进行税务管理?申报与记录有哪些注意事项?
    加拿大GST注册完成后企业如何进行税务管理?申报与记录有哪些注意事项?

    完成加拿大GST注册只是合规经营的第一步,随之而来的税务管理体系搭建和申报流程管理才是真正考验企业合规能力的关键环节。许多中国出海企业在完成注册后,往往忽视了后续的记录留存、申报周期把控与进项税核算,最终导致被加拿大税务局(CRA)审查甚至罚款。

    2026-01-03
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    2026-01-03

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