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澳大利亚GST
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澳大利亚GST有哪些可以合法扣减的项目?企业如何准备材料避免被税务局否认?

作者:沙之星跨境

2026-01-23

澳大利亚GST可抵扣项目核心内容:
可合法抵扣的费用类型
购买办公用品、电脑设备、软件订阅
企业租金、水电费及其他运营开支
商务差旅相关支出(含机票、住宿等)
向其他注册企业支付的GST
不允许抵扣的情况
私人开销或非商业用途支出
对非注册企业或非应税采购的GST
不合规的发票或缺少凭证
📌 重点:CRA或ATO审查时,材料不齐或凭证不符会被否认抵扣,甚至可能面临罚款。

二、抵扣流程与材料准备
1️⃣ 确认支出性质
必须为商业用途
与应税销售活动直接相关
2️⃣ 保留完整凭证
发票需显示供应商ABN和GST
记录付款日期、金额及用途
对于跨境采购,保留汇率及支付记录
3️⃣ 申报抵扣
在BAS表中填写可抵扣进项税
核算应纳GST = 销售GST – 进项税抵扣
定期自查账务,确保凭证完整

三、沙之星跨境案例分享
📌 案例背景
一家跨境电商企业在澳大利亚设立虚拟办公室,采购软件、支付平台费用及运营支出。
📌 问题
初期凭证不完整
BAS申报时部分进项税被ATO拒绝
📌 解决方案
沙之星跨境协助整理所有供应商发票
核查支出用途,确保与业务相关
建立标准BAS申报模板
📌 结果
成功抵扣大部分进项税
BAS申报被ATO审核通过
避免潜在罚款和利息

四、常见问答
问:跨境采购的软件费用能抵扣澳洲GST吗?
答:可以,但前提是供应商在澳大利亚注册并收取GST,同时用于商业目的。

问:澳洲GST如果发票缺少ABN怎么办?
答:无法抵扣GST,需补充供应商资料或申请发票修正。

问:澳洲GST抵扣凭证需要保存多久?
答:至少五年,以备ATO随时稽查。

澳大利亚企业在GST申报中可抵扣项目多,但必须与业务相关且凭证齐全。跨境企业应建立完善账务体系,避免凭证不符导致税局拒绝抵扣。沙之星跨境通过案例指导企业准备材料、规范申报,降低税务风险,实现合法合规运营。