是否必须开具澳大利亚GST 发票,取决于你是否达到 GST 注册门槛(年销售额≥7.5万澳元)以及你的交易类型。一旦需要注册 GST,就必须为买家开具符合澳大利亚税务局(ATO)要求的 Tax Invoice。
在亚马逊澳洲站销售时,平台会在部分场景代收 GST,但卖家依然要对发票合规负责。尤其是 Amazon Business 企业采购订单,买家几乎必定会要求税务发票。
发票不合规是最常见的封店与投诉来源。合规难点不在“是否开票”,而在“票面是否符合 ATO 要求、ABN 是否有效、税额是否正确”。
下面进入卖家最关心的实操部分:什么时候要开票?发票需要包含哪些内容?如何避免错误?平台到底代你做了什么、你又必须做什么?
一、哪些卖家在澳洲必须开具 GST 发票?
澳大利亚 GST(Goods and Services Tax)标准税率为 10%。无论是否身处澳洲,只要你对澳大利亚消费者的应税销售额在过去或未来 12 个月内达到 AUD 75,000,你就必须完成 GST 注册并依法开具税务发票。
适用情形包括:
澳洲本地仓发货(含 3PL、本地仓模式)
海外直邮模式但符合“应税供应”判定
亚马逊 FBA 澳洲仓库发货
面向 Amazon Business 买家销售
特别提醒:即便没达到 75,000 澳元门槛,你仍可自愿注册 GST,对企业买家而言,这往往是提高成交率的关键(许多 B2B 客户不购买无法提供发票的产品)。
二、亚马逊澳洲站会代收 GST 吗?会代开发票吗?
1. 关于 GST 代收
亚马逊在部分情形下会按 Marketplace Facilitator 规则代收 GST,但并不是“所有交易”都代收。
卖家仍需重点关注:
你的 ABN / GST 注册是否在后台验证通过
你的商品是否属于应税品类
平台代收仅影响“收税”,不影响你作为卖家在许多场景下的“开票义务”
2. 关于发票
亚马逊提供 “GST Calculation & Invoicing” 功能,可自动为部分订单生成税票,但:
卖家对发票准确性仍需承担法律责任
Amazon Business 场景几乎“默认要求”提供发票
如果卖家没有启用该功能,仍需在客户索要时主动开具合规 Tax Invoice
亚马逊能帮你收税,但不能替你承担合规责任;发票的准确性还是你来负责。
三、GST 发票必须包括哪些内容?
澳大利亚税务局(ATO)要求的 Tax Invoice 一般包含:
卖家名称 + ABN(澳洲商业号)
发票编号
开票日期
货物或服务描述
金额是否含 GST(需清晰标注)
GST 金额分列(10%)
买方信息(企业客户必须列出)
常见错误:
没写 ABN,或 ABN 已失效
写了“含税”,但未分列 GST 金额
使用国内开票软件模板,不符合 ATO 规则
企业买家无法用于抵扣进项税,导致争议或投诉
最佳做法:使用满足澳洲规范的发票模板或自动开票软件;定期检查 ABN 状态。
四、案例:跨境卖家如何从违规风险中脱身?
来自某卖家的真实经历(隐去敏感信息):
背景:卖家通过亚马逊澳洲站向一家大型零售商供货,对方要求提供 GST Tax Invoice 用于抵扣。卖家未注册 GST,也没有税务信息。
结果:企业客户投诉亚马逊 → 平台介入调查 → 账户被限制提现。
解决过程:
卖家在澳大利亚完成 GST 注册并获得 ABN
使用合规模板补开发票
向平台提交税务更新并通过验证
建立自动开票机制,并定期自动检查 GST 状态
最终:店铺恢复、客户关系修复、交易持续增长。
五、澳洲站做不好发票,等于“自断 B2B 生意半壁江山”
对澳洲本地消费者影响不大,但对企业采购买家,税务发票就是他们的“进项抵扣金票”。
而在 Amazon Business 上,企业客户占比逐年提升,能不能开票直接决定是否能成交。
只要你打算在澳洲长期做,建议尽早完成澳大利亚GST注册与自动化开票配置。






