加拿大GST多个店铺怎么统一报税?跨境卖家避坑实操教程

作者:沙之星跨境

发布时间:2025-08-22

很多卖家在加拿大市场布局时,会开设多个店铺(例如 Amazon、Walmart、Shopify 等)。
这时候就出现一个问题:
👉 “我有多个店铺,GST/HST 要分别报税吗?还是可以统一报?”

如果处理不当,很容易导致 重复缴税 或 申报不合规,甚至被加拿大税局 CRA 审计。
沙之星结合大量客户的实际操作,总结了一套多店铺 GST 报税的避坑指南。

一、加拿大 GST/HST 基本规则
GST/HST 是消费税
GST(商品及服务税)标准税率 5%。
HST(协调销售税),由联邦 + 省份合并征收,部分省份税率高达 13%-15%。

注册 GST 账号
一旦销售额超过 30,000 加币/12 个月,就必须注册 GST/HST 账号。
注册后需要按月/季度/年度向 CRA 报税。

GST 账号与公司绑定
GST 号码是和企业主体(公司/法人)绑定的,而不是和店铺绑定。
👉 这也就意味着:同一个公司开设多个店铺,可以用一个 GST 账号统一申报。

二、多个店铺的报税逻辑
如果多个店铺 同属一个公司:
只需要注册一个 GST 账号。
报税时,将所有平台的销售额汇总申报。

如果多个店铺 分属不同公司:
每家公司必须单独申请 GST 账号,分别报税。

三、常见错误做法
每个店铺都注册一个 GST 账号
很多卖家误以为每个平台都要单独申请,结果报税时重复缴纳。

多个公司混用一个 GST 账号
这是严重违规行为,一旦 CRA 审查,会被罚款。

不区分平台结算币种和汇率
不做统一换算,导致申报数据与平台流水不符,容易被 CRA 质疑。

四、真实案例分享
案例1:卖家 A 重复报税
卖家 A 在加拿大同时经营 Amazon 与 Walmart 店铺。他误以为每个平台都要单独申请 GST,于是注册了两个账号,结果重复缴税,资金损失超过 2 万加币。最后还是沙之星帮他合并账号,才恢复正常申报。

案例2:沙之星客户 B 统一报税
客户 B 在沙之星的指导下,所有加拿大店铺都用同一公司主体注册,一个 GST 账号统一申报。报税时,沙之星团队帮助他整合多平台流水,避免了重复缴税和申报差错。
👉 经验总结:统一 GST 申报,不仅省钱,还能降低合规风险。

五、操作要点
明确主体:确认多个店铺是否属于同一法人公司。
注册 GST 账号:同一公司只注册一次。
汇总销售数据:统一计算 Amazon、Walmart、Shopify 等平台销售额。
按时申报:CRA 规定的月/季/年度周期必须遵守。
保留发票与流水:以备 CRA 审查。

六、沙之星的实战建议
多个店铺,一个 GST 账号即可(前提是同一公司主体)。
报税前务必整合销售数据,确保申报金额与实际流水匹配。
避免重复注册,否则不仅浪费钱,还可能被 CRA 判定为异常。
合理利用进项抵扣(ITC),降低实际税负。

必要时借助专业服务商,确保合规与效率。

在加拿大市场,GST 账号是按公司主体而非店铺划分。
沙之星的案例表明:有人因为误操作重复缴税,白白损失资金;也有人通过统一申报,既省钱又合规。

👉 跨境卖家要记住:
多店铺 ≠ 多 GST 账号
同一公司主体 → 一个账号统一申报
多个公司主体 → 分别申报
只有正确理解并执行,才能避免税务“踩坑”,稳健运营加拿大市场。